Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 194,95 |
194,95 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 73.079.931/0001-09 | POINT EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 2.635,00 |
2.635,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 40,65 |
40,65 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME | 356,76 |
| 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME | 1.430,40 |
1.787,16 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME | 1.100,00 |
1.100,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 177,01 |
177,01 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 313,90 |
313,90 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7,20 |
7,20 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 00.715.160/0001-17 | AEA COMUNICAÇÃO LTDA | 3.250,50 |
3.250,50 | | 9.506,37 |