Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ALESSANDRO GUEDES - julho/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI 194,95 
194,95
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 73.079.931/0001-09 POINT EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2.635,00 
2.635,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 40,65 
40,65
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 356,76 
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME 1.430,40 
1.787,16
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 1.100,00 
1.100,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 177,01 
177,01
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 313,90 
313,90
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7,20 
7,20
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.715.160/0001-17 AEA COMUNICAÇÃO LTDA 3.250,50 
3.250,50
 9.506,37


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 9.506,37

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 127.115,66
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 63.663,68