Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

GEORGE HATO - agosto/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 09.464.135/0001-82 AUTO POSTO SERV TEC LTDA 1.739,34 
1.739,34
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 600,00 
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA 2.990,00 
3.590,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 717,49 
 10.432.757/0001-08 DENIS ESPANA-ME 2.955,00 
 14.490.218/0001-86 FABIO CASTILHO PINHEIRO DEL GIOVANNINO M 3.400,00 
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA 743,25 
7.815,74
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 146,62 
146,62
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 523,75 
523,75
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 28,55 
28,55
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.208.046/0001-51 GRAFICA E EDITORA MIL FOLHAS LTDA. 7.455,00 
7.455,00
 24.085,79


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 24.085,79

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 151.050,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 145.533,87