Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - abril/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.832.120/0001-68 POSTO TARUMA LTDA. 69,00 
 45.554.045/0001-46 AUTO POSTO LANDAU LTDA. 50,00 
 60.458.486/0001-38 AUTO POSTO JD. PAULISTA E SERVIÇOS LTDA 173,00 
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. 467,00 
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. 70,00 
829,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 77,85 
77,85
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 256,30 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 388,50 
644,80
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 03.687.592/0001-50 VALOR ECONOMICO S/A 599,00 
599,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 465,00 
465,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULOS.A - TELESP 216,36 
216,36
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 636,96 
636,96
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 762,21 
762,21
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.924.420/0001-64 PAPERGRAF FOTOLITO E EDITORA LTDA. 336,60 
 07.936.937/0001-12 PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. 7.135,20 
7.471,80
 13.417,73


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 13.417,73

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 61.575,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 45.053,84