Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - junho/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.137.304/0001-44  ARTE BELA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 45,00 
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. 72,18 
 60.458.486/0001-38 AUTO POSTO JD. PAULISTA E SERVIÇOS LTDA 60,00 
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. 359,51 
 01.514.480/0001-71 EXTRA CAR AUTO POSTO LTDA 57,99 
594,68
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 150,90 
150,90
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0019-89 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. 561,80 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 127,90 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 236,00 
925,70
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 07.602.781/0007-29 REDE BOM DIA DE COMERCIO LTDA. 42,99 
42,99
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 510,00 
510,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 245,07 
245,07
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 629,45 
629,45
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.314,15 
2.314,15
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.924.420/0001-64 PAPERGRAF FOTOLITO E EDITORA LTDA. 698,00 
 07.936.937/0001-12 PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. 7.135,20 
7.833,20
 14.960,89


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 14.960,89

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 92.362,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 75.022,02