Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PAULO FIORILO - dezembro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.036.701/0001-09 AUTO POSTO BOM LTDA 460,50 
460,50
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 400,00 
400,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 717,49 
717,49
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2,60 
2,60
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.356.213/0001-50 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA 6.461,00 
6.461,00
 10.828,38


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 10.828,38

Valor disponibilizado no ano de 2014R$ 226.575,00
Valor gasto no ano de 2014R$ 131.592,51