Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARCO AURELIO CUNHA - junho/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 09.091.553/0001-71 SERVIÇOS AUT SUPER LEGAL DA BELA VISTA LTDA 25,00 
 51.558.690/0001-30 AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA 280,27 
 08.807.800/0001-20 ATLANTICA AUTO POSTO E CONVENIENCIA LTDA 50,03 
355,30
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 169,45 
169,45
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S.A. 82,56 
82,56
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 350,00 
350,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 82,62 
82,62
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 487,35 
487,35
 3.442,03


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 3.442,03

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 92.362,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 21.080,52