Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARTA COSTA - agosto/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 693,79 
693,79
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 1.161,80 
1.161,80
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 600,00 
600,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 128,20 
128,20
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.836.565/0001-67 JSYSTEM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME 1.982,00 
1.982,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 220,00 
220,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 179,96 
179,96
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 15.483.551/0001-20 ROBERTO PIQUECO FILHO 6.738,80 
6.738,80
 14.353,59


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 14.353,59

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 138.300,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 100.952,66