Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SOUZA SANTOS - dezembro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.090.740/0001-86 AUTO POSTO 14 BIS LTDA. 370,02 
370,02
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 04.521.468/0001-82 ANA LETICIA BONATO - ME 1.907,40 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 251,15 
2.158,55
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 69.064.053/0001-72 SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA 224,59 
224,59
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.408.783/0001-09 BRANCO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 5.350,00 
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 381,00 
5.731,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 180,40 
180,40
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 332,00 
332,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 60,76 
60,76
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.827.644/0001-71 COMPANHIA DAS CORES - INDUSTRIA GRAFICA LTDA 7.200,00 
7.200,00
 18.588,32


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 18.588,32

Valor disponibilizado no ano de 2010R$ 184.725,00
Valor gasto no ano de 2010R$ 163.661,14