Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

OTA - novembro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 52.661.501/0001-12 POSTO DE SERVIÇOS CCS LTDA 875,18 
875,18
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 07.753.834/0001-17 PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA 5.309,00 
5.309,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 64,95 
64,95
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 1.464,50 
1.464,50
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 10.257.299/0001-18 POPCOM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA LTDA. 5.910,00 
5.910,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 599,10 
599,10
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 289,20 
289,20
 14.511,93


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 14.511,93

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 199.753,18
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 194.209,97