Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PATRICIA BEZERRA - novembro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.090.740/0001-86 AUTO POSTO 14 BIS LTDA. 1.165,09 
1.165,09
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 779,10 
779,10
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
P - TELEFONE MOVEL
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 404,88 
404,88
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 10,95 
10,95
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 13.958.702/0001-24 SOLANGE PINTO NUNES - EPP 1.872,00 
1.872,00
 7.081,06


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 7.081,06

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 199.753,18
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 110.678,62