Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOSÉ ROLIM - setembro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 01.860.307/0001-25 C.F.C AUTO POSTO LTDA. 95,51 
 08.165.590/0001-14 AUTO POSTO CITY TABOÃO LTDA 932,03 
 00.354.533/0001-71 AUTO POSTO PÉTALA AZUL LTDA 234,48 
1.262,02
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0033-37 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 111,38 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 95,05 
206,43
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 87,00 
87,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 362,66 
362,66
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNCACOES LTDA 508,00 
508,00
 4.757,11


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 4.757,11

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 106.881,28
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 27.970,57