Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARCO AURELIO CUNHA - setembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 51.558.690/0001-30 AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA 400,00 
400,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.669,16 
1.669,16
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 135,90 
135,90
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 03.687.592/0001-50 VALOR ECONOMICO S/A 87,63 
87,63
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 375,72 
375,72
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRAFICA PALOMAR LTDA - ME 1.400,00 
1.400,00
 4.268,41


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 4.268,41

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 133.734,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 45.314,91