Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

FLORIANO PESARO - novembro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 1.058,59 
1.058,59
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.058,50 
1.058,50
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S.A. 45,73 
45,73
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 09.445.225/0001-26 QUBE INFORMATICA LTDA - ME 800,00 
800,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 11.040.096/0001-38 DIRETC LABS TECNOLOGIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 497,00 
497,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 169,77 
169,77
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 774,70 
774,70
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 248,70 
248,70
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRÁFICA PALOMAR LTDA. - ME 1.486,50 
 05.755.600/0001-83 MAIS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA 3.956,12 
5.442,62
 12.626,61


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 12.626,61

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 158.140,67
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 131.158,48