Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 470,11 |
470,11 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 07.043.632/0001-81 | NACIONAL COPIAS S/S LTDA - EPP | 365,68 |
365,68 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.138,85 |
1.138,85 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 57,90 |
| 02.183.757/0001-93 | EDITORA ABRIL S.A. | 35,00 |
92,90 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 100,75 |
100,75 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 12.360.670/0001-06 | LILIAN ROCHAEL - ME | 4.120,26 |
| 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 616,41 |
4.736,67 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 191,15 |
191,15 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 9.505,10 |
9.505,10 | | 18.932,21 |