Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

FRANCISCO CHAGAS - março/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 470,11 
470,11
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 07.043.632/0001-81 NACIONAL COPIAS S/S LTDA - EPP 365,68 
365,68
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.138,85 
1.138,85
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 57,90 
 02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S.A. 35,00 
92,90
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 100,75 
100,75
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 12.360.670/0001-06 LILIAN ROCHAEL - ME 4.120,26 
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 616,41 
4.736,67
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 191,15 
191,15
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 9.505,10 
9.505,10
 18.932,21


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 18.932,21

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 51.862,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 49.347,53