Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO FONSECA - janeiro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 698,80 
698,80
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 6,60 
6,60
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 269,50 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.122,55 
1.392,05
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.684.020/0001-80 ANNOVA AG COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA. 2.645,43 
2.645,43
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 8,15 
8,15
 7.082,03


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 7.082,03

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 7.082,03