Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDIR SALES - fevereiro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 00.437.776/0001-73 AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. 1.036,95 
1.036,95
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 575,40 
575,40
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.087,05 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 176,80 
1.263,85
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME 1.099,00 
1.099,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 351,68 
351,68
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A 358,75 
358,75
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3.316,79 
3.316,79
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 18.588.528/0001-99 ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELI 356,76 
 38.956.355/0001-21 GRAFICA CAR LTDA ME 2.745,07 
3.101,83
 13.753,29


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 13.753,29

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 37.762,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 32.281,45