Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ABOU ANNI - junho/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.990.693/0001-00 AUTO POSTO PIRAI LTDA. 149,00 
 43.900.851/0001-01 PROTOTIPO AUTO POSTO LTDA. 500,00 
649,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 96.409.172/0001-92 HABILTECS DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 319,88 
 67.933.200/0001-78 ITALIVROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. 7.415,72 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 124,90 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 139,50 
8.000,00
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 207,47 
207,47
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 8.699,75 
8.699,75
 17.556,22


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.734,37
Valor gasto no mês:R$ 17.556,22

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 110.140,62
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 102.717,46