Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JULIANA CARDOSO - outubro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.593.656/0001-78 AUTO POSTO M.A. LTDA. 1.014,46 
1.014,46
C - ESTACIONAMENTO
 05.964.064/0001-26 BVA ESTACIONAMENTO LTDA EPP 7,00 
7,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.228,29 
2.228,29
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 345,00 
345,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 650,80 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 718,25 
1.369,05
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 69.064.053/0001-72 SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA 291,35 
 10.399.858/0001-24 BIOS TECH MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA. 950,00 
 69.064.053.0001/72 SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA 285,47 
1.526,82
I - LIVROS
 01.115.042/0001-30 EDITORA CASA AMARELA LTDA. 29,50 
29,50
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 01.115.042/0001-30 EDITORA CASA AMARELA LTDA. 71,10 
 07.602.781/0007-29 REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. 42,99 
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 113,50 
 61.533.949/0001-41 S/A O ESTADO DE S. PAULO 264,10 
491,69
O - TELEFONE FIXO
 33.530.486/0001-29 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL 30,00 
30,00
P - TELEFONE MOVEL
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 455,23 
455,23
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 10,10 
10,10
 7.507,14


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 7.507,14

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 153.937,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 110.861,73