Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 45.524.311/0001-98 | ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 702,97 |
702,97 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 129,00 |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2,40 |
131,40 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 90,50 |
| 61.533.949/0001-41 | S/A "O ESTADO DE SÃO PAULO" | 97,90 |
188,40 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 01.109.184/0004-38 | UOL | 35,15 |
35,15 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA. | 5.910,00 |
5.910,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 207,97 |
207,97 | P - TELEFONE MOVEL |
| 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 685,06 |
685,06 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,00 |
1,00 | | 9.478,88 |