Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ITALO CARDOSO - agosto/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 45.524.311/0001-98 ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. 702,97 
702,97
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 129,00 
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2,40 
131,40
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 90,50 
 61.533.949/0001-41 S/A "O ESTADO DE SÃO PAULO" 97,90 
188,40
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UOL 35,15 
35,15
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 05.915.318/0001-16 ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA. 5.910,00 
5.910,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP 207,97 
207,97
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 685,06 
685,06
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1,00 
1,00
 9.478,88


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 9.478,88

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 118.875,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 59.279,69