Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 11.013.892/0001-81 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DIBETH LTDA | 446,38 |
446,38 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 9,75 |
9,75 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 1.038,50 |
| 43.283.811/0019-89 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 348,87 |
1.387,37 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 17.349.602/0001-51 | ERICK DE ALMEIDA DOMINGUES | 3.500,00 |
3.500,00 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 08.648.207/0001-89 | MARCELO LOPES GUARALDO | 594,60 |
594,60 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 195,40 |
195,40 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÔES LTDA. | 554,60 |
554,60 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 10,96 |
10,96 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 17.349.602/0001-51 | ERICK DE ALMEIDA DOMINGUES | 3.060,00 |
3.060,00 | | 12.408,10 |