Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ABOU ANNI - fevereiro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 04.876.385/0001-06 AUTO POSTO RANGER LTDA. 100,00 
 08.516.363/0001-96 PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA. 100,00 
 09.040.066/0001-80 POSTO DE SERVIÇOS ITAPURA LTDA. 50,00 
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 50,00 
 62.746.433/0001-48 ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. 450,00 
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA. 50,00 
800,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 11,51 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 112,00 
123,51
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 19,90 
19,90
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 164,86 
164,86
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.507,90 
2.507,90
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 10.270.063/0001-11 PAIS & FILHOS ARTES GRÁFICAS LTDA. 4.572,40 
4.572,40
 10.519,57


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 10.519,57

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 32.718,76
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 25.402,97