Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - julho/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. 45,60 
 08.859.824/0001-23 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PEDRODAVI LTDA. 50,00 
 60.458.486/0001-38 AUTO POSTO JD. PAULISTA E SERVIÇOS LTDA 305,00 
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. 50,00 
 05.137.301/0001-85 AUTO POSTO SAUIPE LTDA. 46,78 
497,38
C - ESTACIONAMENTO
 08.663.678/0001-66 LORD'S PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - ME 6,00 
6,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 123,30 
123,30
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.442.558/0001-80 R.R. FONTES INFORMÁTICA - ME 290,00 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 770,00 
1.060,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.452.752/0001-15 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA 40,99 
40,99
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 465,00 
465,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 683,67 
683,67
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 23,96 
23,96
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.936.937/0001-12 PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. 6.000,00 
6.000,00
 10.517,23


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 10.517,23

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 104.015,66
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 50.963,28