Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO FONSECA - agosto/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 749,42 
749,42
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 6,15 
6,15
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 95,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 515,45 
610,45
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. 103,70 
103,70
L - PROVEDOR DE INTERNET
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 402,92 
402,92
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 65.944.407/0001-12 TRANSACTION DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 297,30 
297,30
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.258,70 
1.258,70
 5.143,39


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 5.143,39

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 108.782,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 31.308,44