Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - novembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 00.695.147/0001-43 AUTO POSTO MALULI LTDA 69,00 
 05.137.301/0001-85 AUTO POSTO SAUIPE LTDA. 220,00 
 08.859.824/0001-23 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PEDRODAVI LTDA. 55,00 
 09.387.336/0001-23 CENTRO AUTOMOTIVO COSTA DO SAUIPE LTDA 50,00 
 60.458.486/0001-38 AUTO POSTO JD. PAULISTA E SERVIÇOS LTDA 499,00 
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. 136,00 
 00.638.211/0001-54 AUTO POSTO JARDIM EUROPA LTDA 50,00 
1.079,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 192,00 
192,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 595,60 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 35,95 
631,55
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S/A 318,13 
 60.452.752/0001-15 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA - PARC. 10/12 40,99 
 60.452.752/0002-04 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA. PARC. 11/12 40,99 
400,11
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 465,00 
465,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 649,19 
649,19
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4.158,79 
4.158,79
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.936.937/0001-12 PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. 7.135,20 
7.135,20
 16.425,59


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 16.425,59

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.453,18
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 94.007,90