Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

QUITO FORMIGA - março/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 03.243.221/0001-89 CENTRO AUTOMOTIVO AVARI DE CAMPOS LTDA 304,32 
304,32
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 71,90 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 558,40 
630,30
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S/A 22,55 
22,55
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORKLINE SYSTEM CONSULTORIA S/C LTDA 2.852,00 
 05.752.402/0001-66 TEC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 1.605,00 
4.457,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇOES DE SAO PAULO S.A - TELESP 176,74 
176,74
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 892,63 
892,63
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 97,01 
97,01
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 03.111.075/0001-38 EDITORA SEMANARIO DA ZONA NORTE LTDA 295,50 
 58.838.574/0001-13 WILDESGRAF ARTES GRAFICA LTDA ME 7.308,90 
7.604,40
 16.099,70


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 16.099,70

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 46.181,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 46.181,25