Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CHICO MACENA - junho/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.507.680/0001-47 AUTO POSTO ROBIN HOOD LTDA 50,01 
 48.926.448/0001-67 AUTO POSTO CASA NOVA LTDA 262,96 
 66.031.824/0001-37 AUTO POSTO FORÇA MAXIMA 100,00 
 43.116.961/0001-79 EQUIPE UM AUTO POSTO LTDA 100,00 
512,97
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 01.677.543/0001-00 GRAPHICS GROUP GRÁFICA E COPIADORA LTDA 255,00 
 11.080.235/0001-57 DANIEL CANALONGA - ME 471,80 
726,80
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 424,13 
 58.501.339/0001-51 COMERCIAL CARNIELLI LTDA EPP 740,70 
1.164,83
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 08.842.375/0001-00 SIMPAL COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - ME 360,00 
360,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 08.648.207/0001-89 MARCELO LOPES GUARALDO 247,75 
 96.454.897/0001-00 SERCOM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA - ME 2.500,00 
2.747,75
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 96.454.897/0001-00 SERCOM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA - ME 1.658,00 
1.658,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 339,73 
339,73
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 288,62 
288,62
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 368,08 
368,08
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 61.997.755/0001-05 VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA EPP 445,95 
445,95
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.711.421/0001-81 LWC EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP 491,00 
491,00
 10.818,48


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 10.818,48

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 92.362,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 82.316,95