Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DOMINGOS DISSEI - janeiro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.123.428/0001-16 AUTO POSTO R R LTDA 100,00 
100,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 68.483.148/0001-68 RTB COPIADORA LTDA 49,40 
49,40
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0022-84 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA. 215,26 
 02.320.179/0001-90 ADJ COM. DE CARIMBOS IMPRESSOS LTDA. ME 27,00 
242,26
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.639.434/0001-97 HELPYOU BRASIL LTDA 100,00 
100,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
450,00
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 688,50 
688,50
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2,25 
2,25
 3.347,16


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 3.347,16

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 3.347,16