Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 1.424,63 |
1.424,63 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.669,16 |
1.669,16 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 904,00 |
904,00 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | 24,90 |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.402,50 |
| 43.283.811/0022-84 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | 224,06 |
1.651,46 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 05.322.899/0001-82 | RODRIGUES FREITAS SONORIZAÇAO E EVENTOS LTDA ME | 1.166,00 |
1.166,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 112,72 |
112,72 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA | 681,42 |
681,42 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 01.421.209/0001-91 | ESTILO HUM COMERCIO E ARTES GRAFICAS LTDA EPP | 7.769,44 |
7.769,44 | | 15.378,83 |