Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARCELO AGUIAR - setembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 1.424,63 
1.424,63
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.669,16 
1.669,16
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 904,00 
904,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 24,90 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.402,50 
 43.283.811/0022-84 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 224,06 
1.651,46
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 05.322.899/0001-82 RODRIGUES FREITAS SONORIZAÇAO E EVENTOS LTDA ME 1.166,00 
1.166,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 112,72 
112,72
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA 681,42 
681,42
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.421.209/0001-91 ESTILO HUM COMERCIO E ARTES GRAFICAS LTDA EPP 7.769,44 
7.769,44
 15.378,83


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 15.378,83

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 133.734,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 127.748,37