Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

WADIH MUTRAN - agosto/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.131.389/0001-07 POSTO JAMAICA LTDA 701,98 
701,98
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 01.677.543/0001-00 GRAPHICS GROUP GRÁFICA E COPIADORA LTDA. 3,00 
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 0,15 
 61.486.759/0002-00 COPIADORA ZONA NORTE LTDA. 22,50 
25,65
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 285,00 
 06.226.361/0001-37 MAJU-GRAF GRÁFICA LTDA - ME 18,00 
 07.212.028/0001.31 SAMPA COLOR - TAMARA PIATNICZKA INFORMÁTICA - ME 290,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 379,95 
972,95
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORKLINE SYSTEM CONSULTORES LTDA. 450,00 
450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 214,74 
214,74
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 240,00 
240,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4.546,20 
4.546,20
 8.768,45


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 8.768,45

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 118.875,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 72.946,53