Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

WADIH MUTRAN - janeiro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.131.389/0001-07 POSTO JAMAICA LTDA 694,31 
694,31
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 57,30 
57,30
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 354,85 
 07.212.028/0001-31 TAMARA PIATNICZKA INFORMATICA - ME 185,00 
539,85
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 67.964.353/0001-82 PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 234,40 
234,40
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.289.800/0001-25 SAMBA INTERNET DO BRASIL LTDA. - EPP 129,90 
129,90
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 227,27 
227,27
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 160,00 
160,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3.998,60 
3.998,60
 8.822,63


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 8.822,63

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 8.822,63