Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

TONINHO PAIVA - julho/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 03.802.836/0001-06 AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA 2.310,00 
2.310,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 5,25 
5,25
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 05.536.046/0001-43 I.N.C. INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA. 228,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 830,35 
1.058,35
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 69,90 
 39.006.762/0001-30 SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA 402,83 
472,73
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S/A O ESTADO DE S. PAULO 93,00 
93,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 87,47 
87,47
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 517,86 
517,86
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4.020,32 
4.020,32
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME 4.770,00 
4.770,00
 16.115,98


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 16.115,98

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 114.515,66
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 107.410,63