Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ARI FRIEDENBACH - agosto/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI 516,32 
516,32
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 128,05 
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1,20 
129,25
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 39,95 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND.GRAFICA LTDA 269,50 
309,45
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 76,66 
76,66
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 40,00 
40,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 07.979.987/0001-87 VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA 500,00 
500,00
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 07.054.886/0001-03 ODAIR DEL POZZO 2.774,80 
 09.475.334/0001-96 EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO DIOMA DE LIBRAS LTDA - EPP 1.337,85 
 43.548.874/0001-90 TOM ARTES GRAFICAS LTDA -EPP 1.401,54 
5.514,19
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 43.548.874/0001-90 TOM ARTES GRAFICAS LTDA -EPP 3.491,90 
3.491,90
 13.226,81


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 13.226,81

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 145.275,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 56.290,85