Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ABOU ANNI - outubro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 04.298.168/0001-86 CENTRO AUTOMOTIVO PALACETE DAS AGUIAS LTDA. 100,00 
 08.179.842/0001-64 CENTRO AUTOMOTIVO AGUA ESPRAIADA LTDA 300,00 
 10.219.299/0001-23 QUEENS AUTO POSTO LTDA. 50,00 
 13.382.352/0001-09 QUELUZ AUTO POSTO LTDA. 50,00 
 13.441.188/0001-55 BARCELONA CENTRO AUTOM. E DE CONV. LTDA. 100,00 
 62.746.433/0001-48 ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. 160,00 
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA. 370,00 
1.130,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 33,15 
33,15
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 177,80 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 65,75 
243,55
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 16,90 
16,90
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 218,97 
218,97
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 11.455,36 
11.455,36
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.590.282/0001-85 REINA SILK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. 723,43 
 10.270.063/0001-11 PAIS & FILHOS ARTES GRÁFICAS LTDA. 4.622,10 
5.345,53
 20.774,46


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 20.774,46

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 160.381,19