Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

WADIH MUTRAN - julho/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.131.389/0001-07 POSTO JAMAICA LTDA 379,16 
379,16
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 210,45 
210,45
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 67.964.353/0001-82 PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 294,80 
294,80
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 67.164.806/0001-96 YOW ELABORAÇÃO DE SITE LTDA 145,19 
145,19
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 671,90 
671,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 255,57 
255,57
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 120,00 
120,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.429,48 
2.429,48
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.827.320/0001-70 OSS. GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 849,79 
849,79
 8.005,38


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 8.005,38

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 126.510,35
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 79.845,22