Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

TIÃO FARIAS - agosto/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 129,68 
129,68
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.677,74 
1.677,74
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 650,10 
650,10
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 59.231.365/0001-70 MINOLCENTER COM. REPRES.DE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S/A O ESTADO DE S. PAULO 74,90 
74,90
L - PROVEDOR DE INTERNET
 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 100,00 
100,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 193,82 
193,82
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 26,56 
26,56
 3.052,80


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 3.052,80

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 138.300,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 32.190,08