Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 03.802.836/0001-06 | AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA | 321,00 |
321,00 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 0,60 |
0,60 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 358,10 |
358,10 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 02.734.547/0001-46 | MPL COMPANY S/C LTDA-ME | 280,00 |
| 07.914.099/0001-86 | GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME | 900,00 |
1.180,00 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 07.602.781/0007-29 | DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA | 485,45 |
485,45 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 04.872.406/0001-15 | RMC BROTHERS LTDA | 251,49 |
251,49 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 05.358.838/0001-75 | AVOCAR ASSESSORIA E COBRANÇA S/C LTDA | 5.946,00 |
| 07.979.987/0001-87 | VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 599,90 |
6.545,90 | O - TELEFONE FIXO |
| 33.530.486/0001-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL | 277,74 |
277,74 | P - TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 637,85 |
637,85 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 12,10 |
12,10 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 17.908.877/0001-88 | TH GRAPHICS IMPRESSÔES A LASER - EIRELI - ME | 7.928,00 |
7.928,00 | | 20.785,02 |