Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 766,59 |
766,59 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 428,70 |
428,70 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 1.130,50 |
1.130,50 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 39.006.762/0001-30 | SOLUTION AUTOMAÇAO EMPRESARIAL LTDA | 332,00 |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 59,00 |
391,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 174,43 |
174,43 | P - TELEFONE MOVEL |
| 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A. | 566,32 |
566,32 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 105,10 |
105,10 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 67.984.849/0001-18 | T W E FOTOLITO GRAFICA E EDITORA LTDA | 576,52 |
576,52 | | 6.470,16 |