Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

AURÉLIO MIGUEL - outubro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 766,59 
766,59
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 428,70 
428,70
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 1.130,50 
1.130,50
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 39.006.762/0001-30 SOLUTION AUTOMAÇAO EMPRESARIAL LTDA 332,00 
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 59,00 
391,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 174,43 
174,43
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A. 566,32 
566,32
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 105,10 
105,10
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 67.984.849/0001-18 T W E FOTOLITO GRAFICA E EDITORA LTDA 576,52 
576,52
 6.470,16


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 6.470,16

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 63.134,18