Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDINHO - fevereiro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.924.307/0001-91 JOVICAR AUTO POSTO LTDA 10,00 
 60.745.155/0001-89 POSTO DE GASOLINA ITABERABA LTDA 30,00 
 04.657.239/0001-90 AUTO POSTO CIDADE DOIS LTDA 50,00 
90,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 43.791.706/0001-21 COPYGOOL COPIADORA LTDA EPP 89,99 
89,99
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0060-00 KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 777,70 
777,70
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 03.816.694/0001-28 MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 1.550,00 
1.550,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 42,19 
42,19
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 03.816.694/0001-28 MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 1.189,20 
1.189,20
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 252,20 
252,20
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.447,02 
1.447,02
 8.087,34


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 8.087,34

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 36.318,76
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 17.987,86