Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARQUITO - julho/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 11.013.892/0001-81 POSTO DE COMBUSTIVEIS DIBETH LTDA 71,01 
71,01
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 746,55 
746,55
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 17.349.602/0001-51 ERICK DE ALMEIDA DOMINGUES 3.500,00 
3.500,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 195,40 
195,40
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7,20 
7,20
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 17.349.602/0001-51 ERICK DE ALMEIDA DOMINGUES 2.985,00 
2.985,00
 10.154,20


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 10.154,20

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 126.510,35
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 86.028,29