Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDUARDO TUMA - abril/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 618,11 
618,11
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 03.703.364/0001-26 PATRÍCIA GALLANI FERRAGENS - ME 31,60 
 43.283.811/0007-45 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. 573,87 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. 181,80 
 60.867.678/0001-06 SPEED PAPER SERVIÇOS GRAFICOS E COPIAS LTDA - ME 270,55 
 62.067.384/0001-17 PAPELARIA ESTADAO LTDA. - ME 41,70 
1.099,52
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 09.288.771/0001-09 PAULISTA IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA. EPP 189,00 
 00.970.247/0001-30 POLO RL INFORMATICA E SISTEMAS LTDA EPP 3.880,00 
4.069,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 101,40 
101,40
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 416,96 
416,96
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7,65 
7,65
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.497.861/0001-40 PAULICEIA GRAFICA E EDITORA LTDA 1.315,07 
1.315,07
 7.627,71


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 7.627,71

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 75.525,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 49.111,60