Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DR. MILTON FERREIRA - agosto/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.006.440/0001-03 AUTO POSTO CRIATIVIDADE LTDA 50,00 
 61.060.349/0001-03 AUTO POSTO LAVAPES LTDA 100,00 
150,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 04.472.252/0001-74 ROSANA MOSCA MARQUES - ME 6.800,00 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COM. E SERVIÇOS LTDA 209,80 
7.009,80
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COM. E SERVIÇOS LTDA 199,00 
 03.910.063/0001-73 MARIA MARIKO TAKAO-ME 13,40 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 132,20 
 43,283,811/0017-17 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 346,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 25,95 
716,55
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 613,40 
613,40
S - DESPESAS DE CORREIO
 34.028.316/0031-29 AC F - SÉ 4.430,00 
4.430,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRAFICA PALOMAR LTDA-ME 175,00 
175,00
 14.711,68


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 14.711,68

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 118.875,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 118.678,83