Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ATÍLIO FRANCISCO - outubro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 1.102,72 
1.102,72
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 116,70 
116,70
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1.015,60 
1.015,60
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 96.335.567/0001-98 TOP HELP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP 1.882,90 
 10.724.511/0001-00 L.R. COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. 2.462,50 
 08.916.006/0001-15 MENEZES E FARIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3.500,00 
7.845,40
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.252,35 
1.252,35
 13.663,77


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 13.663,77

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 127.288,17