Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ABOU ANNI - outubro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 08.516.363/0001-96 PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA. 60,00 
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. 287,00 
 62.746.433/0001-48 ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. 200,00 
 08.179.842/0001-64 CENTRO AUTOMOTIVO AGUA ESPRAIADA LTDA 50,00 
597,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 0,90 
0,90
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 95,60 
 44.932.077/0001-75 COMAVI COM. DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA. 468,00 
563,60
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UOL 20,90 
20,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DESÃO PAULO S.A. - TELESP 199,50 
199,50
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 154,35 
154,35
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 6.149,07 
6.149,07
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.461.842/0001-00 GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA. 2.246,60 
2.246,60
 9.931,92


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 9.931,92

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 148.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 107.865,34