Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

GILBERTO NATALINI - novembro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 46.359.246/0001-55 PRIVET AUTO POSTO LTDA 280,00 
280,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1.134,33 
1.134,33
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 722,80 
 12.065.461/0001-21 MARIO FERRARESI NETO - ME 359,00 
 43.283.811/0038-41 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 53,80 
1.135,60
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME 700,00 
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 105,00 
805,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 64.019.037/0001-44 HTS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 4.750,00 
 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 1.600,00 
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 21,90 
6.371,90
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME 164,51 
 07.694.812/0001-23 TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME 337,64 
502,15
O - TELEFONE FIXO
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 246,42 
246,42
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 438,68 
438,68
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3,60 
3,60
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME 5.466,36 
 64.019.037/0001-44 HTS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 1.000,00 
6.466,36
 20.033,08


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 20.033,08

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 190.162,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 124.372,17