Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOÃO ANTONIO - dezembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 1.226,39 
1.226,39
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA 615,25 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 695,00 
1.310,25
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRENSA FOLHA DA MANHÃ S/A. 52,90 
52,90
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ON LINE - UOL 35,15 
35,15
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 06.866.550/0001-74 AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA 4.777,25 
4.777,25
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 216,18 
216,18
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 593,60 
593,60
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 38.425,90 
38.425,90
 48.352,37


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 48.352,37

Valor disponibilizado no ano de 2009R$ 178.312,56
Valor gasto no ano de 2009R$ 164.165,50