Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 1.226,39 |
1.226,39 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 615,25 |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 695,00 |
1.310,25 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 60.579.703/0001-48 | EMPRENSA FOLHA DA MANHÃ S/A. | 52,90 |
52,90 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ON LINE - UOL | 35,15 |
35,15 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 06.866.550/0001-74 | AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 4.777,25 |
4.777,25 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 216,18 |
216,18 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 593,60 |
593,60 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 38.425,90 |
38.425,90 | | 48.352,37 |