Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

QUITO FORMIGA - novembro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.139.373/0001-03 CENTRAL AUTO POSTO LTDA 954,24 
954,24
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 480,25 
480,25
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 90,60 
90,60
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA 450,00 
450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 180,40 
180,40
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.030,64 
1.030,64
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 433,65 
433,65
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 10.445.680/0001-00 FINE PRINT PRODUTOS GRAFICOS LTDA 1.793,50 
 58.838.574/0001-13 WILDESGRAF ARTES GRAFICA LTDA ME 6.206,50 
8.000,00
 14.150,78


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 14.150,78

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 169.331,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 158.033,83