Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDIR SALES - dezembro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 00.437.776/0001-73 AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. 991,58 
991,58
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 394,50 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 235,00 
629,50
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME 1.099,00 
1.099,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 22.330,84 
22.330,84
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 38.956.355/0001-21 GRAFICA CAR LTDA ME 4.479,32 
 04.629.990/0001-82 SPEED PRINT DE DADOS LTDA - EPP 2.566,69 
7.046,01
 34.745,97


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 34.745,97

Valor disponibilizado no ano de 2013R$ 217.912,56
Valor gasto no ano de 2013R$ 217.006,29