Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 656,94 |
656,94 | C - ESTACIONAMENTO |
| 01.594.063/0012-39 | VAZ ESTACIONAMENTO LTDA | 12,00 |
12,00 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 208,50 |
208,50 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 549,00 |
549,00 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 03.841.553/0001-65 | UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME | 2.000,00 |
2.000,00 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 29,90 |
29,90 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 11.151.640/0001-19 | DIB, FERNANDES & STOFELLA ASS. CONS. POL. PUB. REL. GOV. LTDA | 3.200,00 |
3.200,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECFOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 126,93 |
126,93 | P - TELEFONE MOVEL |
| 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 467,76 |
467,76 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 19.506,00 |
19.506,00 | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| 56.920.200/0001-17 | GRAFICA GRAFFIS LTDA-ME | 3.020,00 |
3.020,00 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 06.877.266/0001-01 | BRASIL IMPRESSO GRÁFICA LTDA. | 6.000,00 |
6.000,00 | | 37.491,78 |