Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PENNA - março/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.846.549/0001-40 AUTO POSTO DUQUE REBOUÇAS - I LTDA 200,00 
200,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2,10 
2,10
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 428,50 
 43.283.811/0029-50 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 202,50 
631,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A 102,43 
102,43
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 132,29 
132,29
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.659.222/0001-71 AMERICANFORM IMPRESSÃO LTDA-ME 6.910,00 
6.910,00
 9.892,57


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 9.892,57

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 46.181,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 27.123,66