Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDINHO - julho/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.882.281/0001-66 AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA 800,00 
 06.105.177/0001-39 AUTO POSTO CASA DA PEDRA LTDA 50,00 
850,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 62,95 
 43.283.811/0026-08 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 53,94 
 43.813.468/0001-08 CHAVEIRO JULIANA LTDA-ME 50,00 
166,89
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 03.816.694/0001-28 MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 1.500,00 
1.500,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 03.816.694/0001-28 MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 1.200,00 
1.200,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP 168,46 
168,46
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.177,97 
1.177,97
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.087,80 
1.087,80
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.248.367/0001-29 MISTER PRINT PAPEIS ESPECIAIS LTDA ME 1.495,80 
 03.816.694/0001-28 MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 488,70 
 06.950.280/0001-85 TEPRINT COM. DE ART. ESCOLARES E SERV. REPROGRAFICOS LTDA. ME 3,20 
1.987,70
 9.755,75


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 9.755,75

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 104.015,66
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 71.662,73